本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 19万元,决算数为6.97万元,完成预算的36.68%,决算数较2017年减少6.17万元,下降46.96%,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为 0万元,完成预算的0%,决算数较2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:2018年度无出国境预算安排。
(二)公务接待费支出年初预算数为7万元,决算数为 1.56万元,完成预算的22.19%,决算数较2017年减少2.08万元,降低57.14%。决算数较年初预算数减少的主要原因是:2018年度压缩公务接待开支。
(三)公务用车购置及运行维护费支出5.41万元,其中公务用车购置年初预算数为 0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2017年增加(减少) 0万元,增长(下降) 0%。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:无公务用车购置预算安排;公务用车运行维护费支出年初预算数为12万元,决算数为5.41万元,完成预算的45.08%,决算数较2017年减少4.09万元,下降43.05%。决算数减少的主要原因是:公务用车改革。