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昌江区市监局2016年度部门决算公开表

公开方式: 主动公开 有效期: 长期有效 公开范围: 面向全社会 信息索取号: H22000/2017-00678 发布时间: 2017-08-23

  
收入支出决算总表
批复01表
编制单位: 2016年度 金额单位:元
         
    行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数
    1     2
一、财政拨款收入 1 5,951,324.30 一、一般公共服务支出 28 5,316,856.22
其中:政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 29
二、上级补助收入 3 三、国防支出 30
三、事业收入 4 四、公共安全支出 31
四、经营收入 5 五、教育支出 32
五、附属单位上缴收入 6 六、科学技术支出 33
六、其他收入 7 七、文化体育与传媒支出 34
8 八、社会保障和就业支出 35
9 九、医疗卫生与计划生育支出 36 756,350.58
10 十、节能环保支出 37
11 十一、城乡社区支出 38
12 十二、农林水支出 39
13 十三、交通运输支出 40
14 十四、资源勘探信息等支出 41
15 十五、商业服务业等支出 42
16 十六、金融支出 43
17 十七、援助其他地区支出 44
18 十八、国土海洋气象等支出 45
19 十九、住房保障支出 46 414,020.56
20 二十、粮油物资储备支出 47
21 二十一、其他支出 48
22 二十二、债务还本支出 49
23 二十三、债务付息支出 50
本年收入合计 24 本年支出合计 51
 用事业基金弥补收支差额 25  结余分配 52
 年初结转和结余 26  年末结转和结余 53
总计 27 总计 54
  
收入决算表
批复02表
编制单位: 2016年度 金额单位:元
    本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7 
合计 6,186,009.42 5,951,324.30 234,685.12
201 一般公共服务支出 5,015,638.28 4,780,953.16 234,685.12
201 15 一般公共服务支出 5,015,638.28 4,780,953.16 234,685.12
2011501 行政运行 4,147,450.28 3,912,765.16 234,685.12
2011502 一般行政事务管理 407,888.00 407,888.00
2011504 工商行政管理专项 138,000.00 138,000.00
2011505 执法办案专项 50,000.00 50,000.00
2011599 其他工商行政管理事务支出 272,300.00 272,300.00
210 医疗卫生与计划生育支出 756,350.58 756,350.58
210 05 医疗保障 107,350.58 107,350.58
2100501 行政单位医疗 107,350.58 107,350.58
210 10 食品和药品监督管理事务 649,000.00 649,000.00
2101002  一般行政管理事务 300,000.00 300,000.00
2101012 药品事务 165,000.00 165,000.00
2101016 食品安全事务 114,000.00 114,000.00
2101099 其他食品和药品监督管理事务支出 70,000.00 70,000.00
221 住房公积金 414,020.56 414,020.56
221 02 住房公积金 414,020.56 414,020.56
2210201 住房公积金 414,020.56 414,020.56
  
支出决算表
批复03表
编制单位: 2016年度 金额单位:元
    本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 6,487,227.36 4,626,853.93 1,860,373.43
201 一般公共服务支出 5,316,856.22 4,105,482.79 1,211,373.43
201 15 一般公共服务支出 5,316,856.22 4,105,482.79 1,211,373.43
2011501 行政运行 4,105,482.79
2011502 一般行政事务管理 407,888.00
2011504 工商行政管理专项 497,283.97
2011505 执法办案专项 33,901.46
2011599 其他工商行政管理事务支出 272,300.00
210 医疗卫生与计划生育支出 756,350.58 107,350.58 649,000.00
210 05 医疗保障 107,350.58 107,350.58
2100501 行政单位医疗 107,350.58 107,350.58
210 10 食品和药品监督管理事务 649,000.00 649,000.00
2101002  一般行政管理事务 300,000.00 300,000.00
2101012 药品事务 165,000.00 165,000.00
2101016 食品安全事务 114,000.00 114,000.00
2101099 其他食品和药品监督管理事务支 70,000.00 70,000.00
221 住房公积金 414,020.56 414,020.56
221 02 住房公积金 414,020.56 414,020.56
2210201 住房公积金 414,020.56 414,020.56
  
财政拨款收入支出决算总表
批复04表
编制单位: 2016年度 金额单位:元
         
    行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数
小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
    1     2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 5,951,324.30 一、一般公共服务支出 30 5,316,856.22 5,316,856.22
二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 31
3 三、国防支出 32
4 四、公共安全支出 33
5 五、教育支出 34
6 六、科学技术支出 35
7 七、文化体育与传媒支出 36
8 八、社会保障和就业支出 37
9 九、医疗卫生与计划生育支出 38 756,350.58 756,350.58
10 十、节能环保支出 39
11 十一、城乡社区支出 40
12 十二、农林水支出 41
13 十三、交通运输支出 42
14 十四、资源勘探信息等支出 43
15 十五、商业服务业等支出 44
16 十六、金融支出 45
17 十七、援助其他地区支出 46
18 十八、国土海洋气象等支出 47
19 十九、住房保障支出 48 414,020.56 414,020.56
20 二十、粮油物资储备支出 49
21 二十一、其他支出 50
22 二十二、债务还本支出 51
23 二十三、债务付息支出 52
本年收入合计 24 本年支出合计 53
年初财政拨款结转和结余 25 年末财政拨款结转和结余 54
一、一般公共预算财政拨款 26 55
二、政府性基金预算财政拨款 27 56
28 57
总计 29 总计 58
  
一般公共预算财政拨款支出决算表
批复05表
编制单位: 2016年度 金额单位:元
    本年支出合计 基本支出 项目支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 6,487,227.36 4,626,853.93 1,860,373.43
## 一般公共服务支出 5,316,856.22 4,105,482.79 1,211,373.43
## 15 一般公共服务支出 5,316,856.22 4,105,482.79 1,211,373.43
2011501 行政运行 4,105,482.79
2011502 一般行政事务管理 407,888.00
2011504 工商行政管理专项 497,283.97
2011505 执法办案专项 33,901.46
2011599 其他工商行政管理事务支出 272,300.00
210 医疗卫生与计划生育支出 756,350.58 107,350.58 649,000.00
210 05 医疗保障 107,350.58 107,350.58
2100501 行政单位医疗 107,350.58 107,350.58
210 10 食品和药品监督管理事务 649,000.00 649,000.00
2101002  一般行政管理事务 300,000.00 300,000.00
2101012 药品事务 165,000.00 165,000.00
2101016 食品安全事务 114,000.00 114,000.00
2101099 其他食品和药品监督管理事务支出 70,000.00 70,000.00
221 住房公积金 414,020.56 414,020.56
221 02 住房公积金 414,020.56 414,020.56
2210201 住房公积金 414,020.56 414,020.56
  
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
批复06表
编制单位: 2016年度 金额单位:元
人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 3,981,659.94 302 商品和服务支出 1,296,779.70 310 其他资本性支出
30101  基本工资 1,560,637.00 30201  办公费 232,585.60 31001  房屋建筑物购建
30102  津贴补贴 1,310,329.00 30202  印刷费 68,288.00 31002  办公设备购置
30103  奖金 810,379.36 30203  咨询费 31003  专用设备购置
30104  其他社会保障缴费 107,350.58 30204  手续费 5.00 31005  基础设施建设
30106  伙食补助费 181,674.00 30205  水费 8,918.80 31006  大型修缮
30107  绩效工资 30206  电费 26,666.52 31007  信息网络及软件购置更新
30108  机关事业单位基本养老保险缴费 30207  邮电费 25,065.00 31008  物资储备
30109  职业年金缴费 30208  取暖费 31009  土地补偿
30199  其他工资福利支出 11,290.00 30209  物业管理费 6,500.00 31010  安置补助
303 对个人和家庭的补助 1,208,787.22 30211  差旅费 4,916.90 310111  地上附着物和青苗补偿
30301  离休费 30212  因公出国(境)费用 31012  拆迁补偿
30302  退休费 600,413.48 30213  维修(护)费 16,416.00 31013  公务用车购置
30303  退职(役)费 30214  租赁费 31019  其他交通工具购置
30304  抚恤金 107,888.00 30215  会议费 31020  产权参股
30305  生活补贴 32,326.00 30216  培训费 27,861.50 31099  其他资本性支出
30306  救济费 30217  公务接待费 20,809.00 304 对企事业单位的补贴
30307  医疗费 30218  专用材料费 89,927.00 30401  企业政策性补贴
30308  助学金 30224  被装购置费 132,615.00 30402  事业单位补贴
30309  奖励金 30225  专用燃料费 30403  财政贴息
30310  生产补贴 30226  劳务费 20,776.00 30499  其他对企事业单位的补贴
30311  住房公积金 414,020.56 30227  委托业务费 307 债务利息支出
30312  提租补贴 30228  工会经费 106,000.00 30701  国内债务付息
30313  购房补贴 30229  福利费 20,280.00 30707  国外债务付息
30314  采暖补贴 30231  公务用车运行维护费 406,457.98 399 其他支出
30315  物业服务补贴 30239  其他交通费用 39906  赠与
30399  其他对个人和家庭的补助支出 54,139.18 30240  税金及附加费用
30299  其他商品和服务支出 82,691.40
人员经费合计 公用支出合计
  
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
批复07表
编制单位: 2016年度 金额单位:元
项目 栏次 年初预算数 决算数
行次 1 2
一、“三公”经费支出 1 436,500.00 427,266.98
 1.因公出国(境)费 2
 2.公务用车购置及运行维护费 3 415,500.00 406,457.98
   (1)公务用车购置费 4
   (2)公务用车运行维护费 5 415,500.00 406,457.98
 3.公务接待费 6 21,000.00 20,809.00
   (1)国内接待费 7 21,000.00 20,809.00
        其中:外事接待费 8
   (2)国(境)外接待费 9
二、相关统计数 10
 1.因公出国(境)团组数(个) 11
 2.因公出国(境)人次数(人) 12
 3.公务用车购置数(辆) 13
 4.公务用车保有量(辆) 14 9 9
 5.国内公务接待批次(个) 15 25 25
   其中:外事接待批次(个) 16
 6.国内公务接待人次(人) 17 30 30
   其中:外事接待人次(人) 18
 7.国(境)外公务接待批次(个) 19
 8.国(境)外公务接待人次(人) 20
注:2016年度预算数位“三公”经费年初财政拨款预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。
  
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
批复08表
编制单位: 2016年度 金额单位:元
    年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计
  
国有资产占用情况表
批复09表
编制单位: 2016年度
  栏次 决算数
一、车辆数合计(台、辆) 1 9
 1.副部(省)级及以上领导用车 2
 2.一般公务用车 3 9
 3.一般执法执勤用车 4
 4.特种专业技术用车 5
 5.其他用车 6
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套) 7
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套) 8

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